8月15日晚間,聯影醫療公布首次公開發行股票并在科創板上市發行結果,其中:
網上投資者放棄認購數量為37.679萬股,網上投資者放棄認購金額約4140.17萬元;
網下投資者放棄認購數量為0股,網下投資者放棄認購金額為0.00元。
網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷,聯席主承銷商包銷股份的數量為37.679萬股,包銷金額為4140.17萬元,包銷股份數量占扣除最終戰略配售部分后此次發行數量的比例約為0.7536%,包銷股份數量占此次發行總規模的比例約為0.3768%。
聯影醫療發行價格為109.88元/股,8月10日開啟申購。根據此前的公告,本次發行網上、網下認購繳款工作已于2022年8月12日(T+2日)結束,網上最終發行數量為1500.00萬股,回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.04173653%。
聯影醫療同時披露了2022年Q1營收數據及2022年上半年收入預測。
2022年1-3月,聯影醫療實現營業收入165,861.64萬元,較上年同期增長20.04%,主要原因系在行業發展及政策紅利的背景下,隨著聯影醫療品牌知名度的提高,結合品規及銷售網絡等優勢持續加大市場拓展力度,鞏固并搶占市場份額,并進一步推出MR新產品激發新的銷售增長點。
但同時其生產經營也一定程度上受到了新冠肺炎疫情的不利影響:
實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤26,820.10萬元,較上年同期增長6.05%,增速低于收入增速主要系為了實現經營規模較快增長,在一季度增加了人員薪酬及銷售推廣等費用投入,使得管理費用及銷售費用有所增長,同時新冠疫情也帶來生產經營成本上升。
截至2022年3月31日:
資產總額為1,060,705.79萬元,較上年末增加2.37%;
負債總額為526,756.73萬元,較上年末下降1.14%;
歸屬于母公司所有者權益為534,772.09萬元,較上年末增加6.16%;
基于目前的經營狀況和市場環境,2022年1-6月,聯影醫療預計①:
實現營業收入370,226.87萬元至416,505.23萬元,同比增長20.00%至35.00%;
預計歸屬于母公司股東凈利潤為74,454.19萬元至87,402.75萬元,同比增長15.00%至35.00%;
預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為64,305.84萬元至75,489.46萬元,同比增長15.00%至35.00%。
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